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公司安全管理体系内部审核

2024-09-26

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      9月5日-26日,公司审核组按照审核计划对公司体系文件、各部室及管理船舶体系活动开展情况进行了比较系统的审核,本次审核共开具问题95项,不符合规定情况15项。经审核,审核组认为公司体系运行基本符合各项规则、标准及法律法规的要求,员工执行体系文件的各项活动基本符合体系文件的要求,员工的安全、质量、环境保护和健康意识持续改善,体系文件在公司内运行有效。

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      首次会议上,安全质量管理部介绍了公司管理体系运行情况、审核组成员及审核计划,审核组长生金国对本次审核提出了相关审核要求。要求各位审核员高度重视、认真做好内审工作,并以此次审核为契机,评定公司的安全管理体系是否符合法律法规、规则要求,是否得到有效地实施,进一步完善公司安全管理体系和制度,推动公司管理水平持续提升。

      末次会议上,审核组长生金国强调,各部门要高度重视审核组提出的问题、意见和建议,制定切实可行的纠正和预防措施,务必按要求如期完成整改反馈,不断夯实公司安全管理基础,持续提升公司安全管理水平和管理质量。


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